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令和4年度決算

令和4年度決算の概要

 令和4年度の一般会計の歳入の総額は992億9,508万円です。歳入の約5割は、市民・企業の皆さんに納めていただいた市税です。令和4年度の市税の決算額は約477億円で、前年度と比較して3億円の増収となりました。これは、経済社会活動の正常化による景気回復に伴う個人・法人市民税の増が主な要因として挙げられます。
 一方、歳出の総額は948億3,319万円です。歳出は、目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が約4割を占めています。これは、国からの補助を受け、価格高騰緊急支援給付金の給付を行ったことなどによります。今後も、子ども子育て関連経費や高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費などの社会保障関係経費が、高水準で推移することが見込まれます。

予算・決算の概要

予算の状況

—「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて—
令和4年度一般会計当初予算額891億円(前年度比+38億円)

補正回数:9回
(主なもの)
電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の追加
新型コロナウイルスワクチン接種経費の追加
子育て世帯生活支援特別給付金、子育て世帯物価高騰対策特別給付金の追加
財政調整基金積立事業費の追加

最終予算額
1,002億5,747万6千円(前年度の繰越明許費繰越額23億3,994万円及び事故繰越し繰越額253万6千円を含む。)

決算の状況
歳入総額(a) 992億9,508万1千円
歳出総額(b) 948億3,319万4千円
形式収支(a-b) 44億6,188万7千円
翌年度へ繰り越すべき財源(c) 2億4,836万5千円
実質収支(a-b-c) 42億1,352万2千円
決算収支の推移(一般会計)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
形式収支 26億539万7千円 23億6,240万5千円 33億9,145万1千円 41億1,383万7千円 44億6,188万7千円
実質収支 25億7,289万6千円 22億8,253万1千円 27億6,433万6千円 38億6,264万5千円 42億1,352万2千円
実質収支比率 5.1% 4.6% 5.4% 7.4% 8.2%
特別会計決算額
特別会計名 歳入決算額 歳出決算額 形式収支
国民健康保険事業 240億1,269万6千円 239億4,455万8千円 6,813万8千円
後期高齢者医療事業 57億3,268万8千円 57億2,362万4千円 906万4千円
介護保険事業 209億2,290万円 205億4,875万5千円 3億7,414万5千円
新富士駅南地区土地区画整理事業 13億3,333万1千円 13億3,110万円 223万1千円
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 7億5,896万9千円 5億203万6千円 2億5,693万3千円
駐車場事業 5,012万8千円 4,676万1千円 336万7千円
富士山フロント工業団地第2期整備事業 8億8,492万4千円 8億8,492万4千円 0円
森林財産 8,426万7千円 7,939万4千円 487万3千円
鈴川財産区 519万1千円 428万3千円 90万8千円
今井財産区 256万2千円 164万6千円 91万6千円
大野新田財産区 506万3千円 246万4千円 259万9千円
檜新田財産区 323万円 128万3千円 194万7千円
田中新田財産区 2,276万9千円 237万6千円 2,039万3千円
合計 538億1,871万8千円 530億7,320万4千円 7億4,551万4千円

歳入

【令和4年度決算】一般会計歳入財源別内訳
科目別 令和4年度収入金額 令和3年度収入金額 増減の主たる要因
市税(市民税・固定資産税など) 477億2,554万円 473億9,054万円 個人・法人市民税の増
国庫支出金(国からの補助金など) 193億1,198万円 208億8,151万円 新型コロナウイルス接種事業費負担金・体制確保事業費補助金の減
市債(市の借入金) 50億4,690万円 52億650万円 富士川第二小学校校舎改築事業債、臨時財政対策債の減
県支出金 (県からの補助金など) 65億6,677万円 64億2,353万円
地方消費税交付金 (県から交付される消費税) 63億6,878万円 61億608万円
繰越金(前年度からの繰越金) 41億1,384万円 33億9,145万円
使用料及び手数料 (市営住宅使用料など) 13億2,947万円 13億4,115万円
諸収入(貸付金元利収入など) 13億4,390万円 11億1,880万円
分担金及び負担金 (施設入所者の負担金など) 8億8,338万円 9億2,342万円
地方特例交付金 (減税分を補うための交付金) 3億6,844万円 8億6,334万円 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減
地方交付税 (財源の偏在を調整する交付税) 5億5,959万円 14億1,071万円 普通交付税の減
その他 56億7,649万円 48億9,456万円
合計 992億9,508万円 999億5,159万円
【令和4年度決算】一般会計歳入財源別内訳

【令和4年度決算】一般会計歳入財源別内訳グラフ一般会計歳入財源別内訳

歳出

【令和4年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳
科目別(目的) 令和4年度支出額 令和3年度支出額 増減の主たる要因
民生費(子育て支援など) 373億3,706万円 383億4,071万円 子育て世帯等臨時特別支援事業費の減
教育費(学校整備や社会教育など) 113億1,194万円 109億1,088万円 小学校長寿命化改修事業費、総合体育館建設事業費の増
総務費(市の事務管理や庁舎管理など) 107億2,890万円 112億4,751万円 岩松まちづくりセンター建設事業費の減
衛生費(保健医療や生活環境など) 106億7,109万円 98億3,247万円 新病院建設基金積立事業費、新環境クリーンセンター建設事業費の増
土木費(道路や河川の整備など) 102億7,008万円 95億3,389万円 田子の浦港津波対策事業費、市街地再開発事業促進費の増
公債費(市債の償還など) 64億3,288万円 72億7,406万円
消防費(消防・防災対策など) 33億2,377万円 34億5,469万円 消防庁舎管理事業費、消防車両整備事業費の減
商工費(産業振興など) 31億2,387万円 33億6,084万円 感染症対策経済活動支援事業費の減
農林水産業費(農林業や水産業の振興など) 8億9,437万円 10億9,594万円 寺山橋撤去事業費の減
議会費(議会の運営など) 4億6,965万円 4億7,074万円
労働費(働く人の支援など) 2億1,027万円 2億1,638万円
災害復旧費(被災した道路・河川の復旧など) 5,931万円 9,964万円
諸支出金(土地取得費) - -
合計 948億3,319万円 958億3,775万円
【令和4年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳グラフ

【令和4年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳グラフ 一般会計歳出科目(目的)別内訳

【令和4年度決算】一般会計歳出性質別内訳
区分 令和4年度決算額 令和3年度決算額 増減の主たる要因
消費的経費-義務的経費-人件費 178億2,263万円 178億8,069万円
消費的経費-義務的経費-扶助費 238億5,740万円 252億6,231万円 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費、子育て世帯生活支援特別給付金給付費、子育て世帯等臨時特別支援事業費の増
消費的経費-義務的経費-公債費 64億3,279万円 72億7,210万円
消費的経費-義務的経費-[小計] 481億1,282万円 504億1,510円
消費的経費-その他の経費-物件費 149億6,936万円 139億5,274万円
消費的経費-その他の経費-維持補修費 13億3,101万円 12億7,153万円
消費的経費-その他の経費-補助費等 75億8,809万円 78億5,339万円 特別定額給付金給付事業費の減
消費的経費-その他の経費-積立金 35億6,143万円 32億2,168万円 財政調整基金積立事業費の増
消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 2,054万円 3,129万円
消費的経費-その他の経費-貸付金 3,304万円 5,610万円 勤労者住宅建設資金貸付事業費の減
消費的経費-その他の経費-繰出金 79億1,869万円 81億649万円
消費的経費-その他の経費-[小計] 354億2,216万円 344億9,322万円
消費的経費-[計] 835億3,498万円 849億832万円
投資的経費-補助事業 34億1,742万円 37億3,971万円 新環境クリーンセンター建設事業費の減
投資的経費-単独事業(含受託) 75億7,961万円 68億8,122万円 新環境クリーンセンター建設事業費の減
投資的経費-県営事業負担金 2億4,187万円 2億886万円
投資的経費-他団体事業施行負担金
投資的経費-災害復旧事業 5,931万円 9,964万円
投資的経費-[計] 112億9,812万円 109億2,943万円
【歳出合計】 948億3,319万円 958億3,775万円
【令和4年度決算】一般会計歳出性質別内訳グラフ

【令和4年度決算】一般会計歳出性質別内訳グラフ 一般会計歳出性質別内訳

関連リンク

お問い合わせ

財政課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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