富士市
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令和5年度決算
令和5年度決算の概要
 令和5年度の一般会計の歳入の総額は1,035億5,935万円です。歳入の約5割は、市民・企業の皆さんに納めていただいた市税です。令和5年度の市税の決算額は約478億円で、前年度と比較して約6,800万円の増収となりました。これは、経済社会活動の正常化による、景気回復に伴う個人市民税の増や家屋の新増築、設備投資による固定資産税の増が主な要因として挙げられます。
 一方、歳出の総額は1,004億7,349万円です。歳出は、目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が約4割を占めています。これは、国からの補助を受け、物価高騰対策として住民税非課税世帯等へ給付金の給付を行ったことなどによります。今後も、子ども子育て関連経費や高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費などの社会保障関係経費が、高水準で推移することが見込まれます。
予算・決算の概要
予算の状況
―「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて―
令和5年度一般会計当初予算額923億円(前年度比+32億円)

補正回数:10回
(主なもの)
キャッシュレス決済ポイント還元事業費の追加
ふるさと納税寄付金返礼品等経費の追加
小中学校等感染症対策事業費の追加
財政調整基金、新病院建設基金積立事業費の追加

最終予算額
1,051億1,832万9千円(前年度の繰越明許費繰越額19億4,332万9千円を含む。)
決算の状況
歳入総額(a) 1,035億5,935万3千円
歳出総額(b) 1,004億7,349万3千円
形式収支(a?b) 30億8,586万円
翌年度へ繰り越すべき財源(c) 1億4,081万4千円
実質収支(a?b?c) 29億4,504万6千円
決算収支の推移(一般会計)
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
形式収支 23億6,240万5千円 33億9,145万1千円 41億1,383万7千円 44億6,188万7千円 30億8,586万円
実質収支 22億8,253万1千円 27億6,433万6千円 38億6,264万5千円 42億1,352万2千円 29億4,504万6千円
実質収支比率 4.6% 5.4% 7.4% 8.2% 5.6%
特別会計決算額
特別会計名 歳入決算額 歳出決算額 形式収支
国民健康保険事業 238億2,713万9千円 237億7,656万円 5,057万9千円
後期高齢者医療事業 59億893万8千円 58億8,363万9千円 2,529万9千円
介護保険事業 214億536万6千円 212億2,726万円 1億7,810万6千円
新富士駅南地区土地区画整理事業 9億265万1千円 8億7,825万5千円 2,439万6千円
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 5億6,005万2千円 4億6,205万4千円 9,799万8千円
駐車場事業 6,586万6千円 6,392万円 194万6千円
富士山フロント工業団地第2期整備事業 7億2,890万円 7億2,890万円 0円
森林財産 7,543万2千円 6,081万5千円 1,461万7千円
鈴川財産区 459万7千円 402万9千円 56万8千円
今井財産区 262万1千円 184万5千円 77万6千円
大野新田財産区 529万円 243万8千円 285万2千円
檜新田財産区 277万4千円 137万7千円 139万7千円
田中新田財産区 2,484万3千円 258万1千円 2,226万2千円
合計 535億1,446万6千円 530億9,366万6千円 4億2,080万円
歳入
【令和5年度決算】一般会計歳入財源別内訳
科目別 令和5年度収入金額 令和4年度収入金額 増減の主たる要因
市税(市民税・固定資産税など) 477億9,384万円 477億2,554万円 個人市民税、固定資産税の増
国庫支出金(国からの補助金など) 180億3,688千円 193億1,198万円 新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金/体制確保事業費補助金、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減
県支出金 (県からの補助金など) 69億4,455万円 65億6,677万円
地方消費税交付金 (県から交付される消費税) 63億3,055万円 63億6,878万円
市債(市の借入金) 60億3,220万円 50億4,690万円 消防施設整備事業債、総合体育館建設事業債の増
繰越金(前年度からの繰越金) 44億6,189万円 41億1,384万円
寄附金(ふるさと納税寄附金など) 43億8,609万円 18億117万円 ふるさと納税寄附金の増
諸収入(貸付金元利収入など) 25億3,536万円 13億4,390万円 学校給食費負担金の増
使用料及び手数料 (市営住宅使用料など) 12億9,819万円 13億2,947万円
分担金及び負担金 (施設入所者の負担金など) 8億6,289万円 8億8,338万円
地方特例交付金 (減税分を補うための交付金) 3億7,857万円 3億6,844万円
地方交付税 (財源の偏在を調整する交付税) 2億5,836万円 5億5,959万円 普通交付税の減
その他 42億3,998万円 38億7,532万円
合計 1,035億5,935万円 992億9,508万円
【令和5年度決算】一般会計歳入財源別内訳
【令和5年度決算】一般会計歳入財源別内訳グラフ
歳出
【令和5年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳
科目別(目的) 令和5年度支出額 令和4年度支出額 増減の主たる要因
民生費(子育て支援など) 388億6,884万円 373億3,706万円 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付費、子育て世帯物価高騰対策特別給付金給付費の増
教育費(学校整備や社会教育など) 134億9,105万円 113億1,194万円 総合体育館建設事業費、学校給食食材管理事業費の増
衛生費(保健医療や生活環境など) 107億4,603万円 106億7,109万円 新病院建設基金積立事業費、新環境クリーンセンター運営管理事業費の増
総務費(市の事務管理や庁舎管理など) 104億6,025万円 107億2,890万円 一般職退職手当、財政調整基金積立事業費の減
土木費(道路や河川の整備など) 99億1,109万円 102億7,008万円 田子の浦港津波対策事業費、市街地再開発事業促進費の減
公債費(市債の償還など) 69億2,150万円 64億3,288万円
商工費(産業振興など) 46億9,721万円 31億2,387万円 地域ブランド推進事業費、企業立地推進事業費の増
消防費(消防・防災対策など) 36億4,126万円 33億2,377万円 消防車両整備事業費の増
農林水産業費(農林業や水産業の振興など) 8億8,816万円 8億9,437万円 農業基盤整備事業費(中川)の減
議会費(議会の運営など) 4億7,109万円 4億6,965万円
労働費(働く人の支援など) 2億1,489万円 2億1,027万円
災害復旧費(被災した道路・河川の復旧など) 1億6,212万円 5,931万円
諸支出金(土地取得費) - -
合計 1,004億7,349万円 948億3,319万円
【令和5年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳グラフ
【令和5年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳グラフ
【令和5年度決算】一般会計歳出性質別内訳
区分 令和5年度決算額 令和4年度決算額 増減の主たる要因
消費的経費-義務的経費-人件費 178億1,417万円 178億2,263万円
消費的経費-義務的経費-扶助費 252億3,930万円 238億5,740万円 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金給付費、子育て世帯物価高騰対策特別給付金給付事業費の増
消費的経費-義務的経費-公債費 69億2,140万円 64億3,279万円
消費的経費-義務的経費-[小計] 499億7,487万円 481億1,282万円
消費的経費-その他の経費-物件費 170億9,902万円 149億6,936万円 地域ブランド推進事業費、学校給食食材管理事業費の増
消費的経費-その他の経費-維持補修費 13億1,843万円 13億3,101万円
消費的経費-その他の経費-補助費等 78億6,077万円 75億8,809万円
消費的経費-その他の経費-積立金 36億2,782万円 35億6,143万円 新病院建設基金積立事業費の増
消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 668万円 2,054万円
消費的経費-その他の経費-貸付金 1,820万円 3,304万円
消費的経費-その他の経費-繰出金 80億7,774万円 79億1,869万円
消費的経費-その他の経費-[小計] 380億866万円 354億2,216万円
消費的経費-[計] 879億8,354万円 835億3,498万円
投資的経費-補助事業 30億4,378万円 34億1,742万円 五味島岩本線(岩松工区)整備事業費の減
投資的経費-単独事業(含受託) 90億2,153万円 75億7,961万円 総合体育館建設事業費の増
投資的経費-県営事業負担金 2億6,253万円 2億4,187万円
投資的経費-他団体事業施行負担金 ? ?
投資的経費-災害復旧事業 1億6,212万円 5,931万円
投資的経費-[計] 124億8,996万円 112億9,821万円
【歳出合計】 1,004億7,349万円 948億3,319万円
【令和5年度決算】一般会計歳出性質別内訳グラフ
【令和5年度決算】一般会計歳出性質別内訳グラフ
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